Erweiterte Transaktionsdetails (Ledger-Ansicht, Tax-Ansicht)

In Blockpit erhältst du detaillierte Infos zu jeder Transaktion. In der Ledger-Ansicht siehst du Ein- und Ausgänge sowie Balance-Veränderungen auf einen Blick. Und mit der Tax-Ansicht bekommst du alle steuerrelevanten Details zur jeweiligen Transaktion. Einfach und übersichtlich!


Ledger-Ansicht

Klicke links auf "Ledger", um in die Ledger-Ansicht zu wechseln. Sofort erhältst du alle Details und siehst, welche Auswirkungen die Transaktion auf die Balance des betroffenen Assets in der jeweiligen Integration hat.

 

Tax-Ansicht

Klickst du in einer Transaktion links auf "Tax" erhältst du alle Details, um steuerliche Vorgänge nachzuvollziehen. Klicke bei ausgehenden Transaktionen wie "Sell" oder "Fee" ganz rechts noch auf den kleinen Pfeil, um die vorhergegangenen Anschaffungsvorgänge zu sehen.

Steuerpflichtige Vorgänge haben in der Spalte "Taxable" einen Haken. Ist hier kein Haken, ist auch kein steuerbarer Vorgang passiert.

Bei ausgehenden Assets wird die Kostenbasis angeführt. Diese berechnet sich aufgrund vorhergegangener Anschaffungsvorgänge. In diesem Beispiel stammen die 100 STX aus 2 Käufen: 60 STX am 04.01.2022 und 40 STX am 05.01.2022. Die Kostenbasis berechnet sich aus Menge mal Preis und ergibt hier insgesamt €180 (€120 + €60).

Unter dem eingehenden Asset steht der Wert. Dieser berechnet sich aus Menge mal Preis. Kalkuliert wird hierbei stets nach gängigem Standard mit Vortages-Schlusskurs bzw. Tages-Öffnungskurs. 

Auch unter der Gebühr wird der Wert angezeigt.

Gewinne oder Verluste berechnen sich aus Veräußerungserlös minus Kostenbasis. In diesem Beispiel handelt es sich um das Steuerland Deutschland, wo bei einem Trade immer das eingehende Asset bewertet wird. Hier sind es die USDT mit einem Wert von €500, die den Veräußerungserlös ergeben. Ziehen wir davon die Kostenbasis von €180 ab, erhalten wir einen Gewinn von €320.

Bei der Zahlung der Gebühr handelt es sich um eine Veräußerung, wobei ebenfalls ein Gewinn oder Verlust entstehen kann. Dieser wird dort auch angeführt. In diesem Beispiel entstehen €2 Gewinn, weil der Wert (€6) die Kostenbasis (€4) übersteigt.

 

Alle deine Trades bzw. Transaktionen werden von unserer Steuerberechnungslogik in Euro bewertet.

Besteht eine Transaktion aus eingehendem und ausgehendem Asset (wie z.B. ein Trade) muss diese zur Vermeidung von Steuerarbitrage anhand der verwendeten Steuerlogik einseitig bewertet werden.
Die Wahl des zu bewertenden Assets (eingehenden oder ausgehenden Assets) ist von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland wird bei einem "Krypto zu Krypto" Trade etwa stets das eingehende Asset bewertet.
In Österreich wird entgegen das ausgehende Asset bewertet, wobei dies seit der Steuerfreiheit von "Krypto zu Krypto" Trades nur noch eine untergeordnete Rolle spielt.

Kalkuliert wird hierbei stets nach gängigem Standard mit Vortages-Schlusskurs bzw. Tages-Öffnungskurs. Sollten anhand der Bewertungsdaten Abweichungen feststellbar sein, können sogenannte "Custom Werte" in Ausnahmefällen mithilfe des Custom Asset-Werte Feature gesetzt werden.

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